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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金士顿 Data Traveler 150(64G) U盘 单位(个) | 金士顿/KingstonData Traveler 150(64G) | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 2 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 单位(瓶) | 得力/deli7283 | 瓶 | 2.00 | 4 | 8 |
| 3 | 亚兴 亚兴库存账本 实物出入账/加厚/1本2716-16 | 亚兴2716-16 | 本 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙兴科
联系电话: ****749
传真:
地址: **市**区官园里路3号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路36号10#店面