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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2025002275
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-606A 1.8米 新国标排插座接线拖线板 总控开关 蓝白经典 | 公牛/BULLGN-606A, | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 得力 3145 热敏收银纸57*30型 (4卷/筒) | 得力/deli3145, | 件 | 4.00 | 180 | 720 |
| 3 | 南孚 5号电池 6粒装 | 南孚/NANFU5号电池, | 粒 | 150.00 | 3 | 450 |
| 4 | 得力 799 办公电话 座机 固定电话 欧式办公录音固话录音座机 | 得力/deli799, | 台 | 1.00 | 330 | 330 |
| 5 | 得力 6009 180mm 中号剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 20.00 | 6.8 | 136 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马赛
联系电话: ****0751
传真:
地址: **西路169号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: