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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华硕A9600XT/TD 显卡 | 华硕/Asus华硕A9600XT/TD | 个 | 1.00 | 480 | 480 |
| 2 | 绿联 USB 3.0 3M USB**线 | 绿联/UgreenUSB 3.0 3M | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 3 | 天威 004墨水 其它油墨/墨水 | 天威/PRINT-RITE004墨水 | 瓶 | 4.00 | 30 | 120 |
| 4 | 震旦 ADT-199 墨粉/碳粉 复印机碳粉 | 震旦/AURORAADT-199 | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
| 5 | 联想 LT2451 墨粉/碳粉 兄弟碳粉 | 联想/lenovoLT2451 | 瓶 | 5.00 | 80 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾拜杜拉﹒热孜克
联系电话: 159****1617
传真:
地址: ******学校办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: