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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N122********256801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0309 订书机(黑)(单位:台) | 得力/deli0309 | 个 | 140.00 | 12 | 1680 |
| 2 | 晨光PP手提盒丝滑油画棒12色AGMY3301 | 晨光/M GAGMY3301 | 盒 | 15.00 | 11.32 | 169.8 |
| 3 | 晨光24色米菲丝滑油画棒FGM90058 | 晨光/M GFGM90058 | 盒 | 140.00 | 18.91 | 2647.4 |
| 4 | 晨光/M G ASC99327 12K荣誉证书内芯纸 50张/包 | 晨光/M GASC99327 | 包 | 1.00 | 22.2 | 22.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 佟长洪
联系电话: 155****1945
传真:
地址: **市青年路8912号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: