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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 只 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | ** 粉笔 彩色粉笔 | **粉笔 | 盒 | 15.00 | 3 | 45 |
| 3 | 宝格 毛毡黑板擦 板擦 | 宝格毛毡黑板擦 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 18251 得力18251插座_2+2_2米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli18251 | 只 | 1.00 | 32 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄晓宏
联系电话: ****987****
传真:
地址: ****村委东江桥
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区昌欣路F栋104复式店面
附件信息: