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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8579Q****3601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A119 马克笔 36色丙烯马克笔 | 得力/deliA119 | 盒 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 如意 小沙包 沙包 | 如意小沙包 | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 3 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 台顺 托盘 盘 金色铁艺 长方形 心形 | 台顺托盘 | 只 | 8.00 | 20 | 160 |
| 5 | 得力 云彩纸 皮纹纸 | 得力/deli皮纹纸 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 安格耐特 F1168 篮球 | 安格耐特/AgniteF1168 | 只 | 5.00 | 30 | 150 |
| 7 | 晨光MAK03987彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03987 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 175****9209
传真:
地址: 第十三师办公二区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: