开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********375********2025001412
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 4195 文具0.5mm红色学生中性笔芯 全针管签字笔替芯 孔庙祈福系列水笔芯 20支/盒 替芯/铅芯 | 晨光/M G4195, | 盒 | 25.00 | 12 | 300 |
| 2 | 晨光 AGR670A0 0.7mm黑色学生中性笔芯 Q7子弹头中性笔替芯 20支/盒 | 晨光/M GAGR670A0, | 盒 | 25.00 | 12 | 300 |
| 3 | 得力 7092 固体胶水 | 得力/deli7092, | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 4 | 晨光 ABS91613 回形针 100枚/盒 | 晨光/M GABS91613, | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑文伟
联系电话: 137****6109
传真:
地址: 银河**段230号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: