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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025002342
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 熊猫 50双一次性筷子 | 熊猫50双, | 包 | 11.00 | 3 | 33 |
| 2 | 金旗舰 A4折纸/手工纸.彩色纸 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA4, | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 九千谷 3460绳子.麻绳 | 九千谷3460, | 卷 | 7.00 | 4 | 28 |
| 4 | 得力 DL5042 胶棒10支/包 | 得力/deliDL5042, | 根 | 7.00 | 12 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学(邱雪梅)
联系电话: 181****2961
传真:
地址: **县西**行政办****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: