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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N787********253201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妮管家NGJ-ST-226 水桶 | 妮管家妮管家NGJ-ST-226 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 2 | 图形品牌 卫生工具 芨芨草扫把 | 图形品牌卫生工具 | 把 | 12.00 | 25 | 300 |
| 3 | 图形品牌 扫帚簸箕组合 套扫 | 图形品牌扫帚簸箕组合 | 套 | 7.00 | 25 | 175 |
| 4 | 棉纱拖把(加宽) | 无品牌棉纱拖把 | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 妙洁 保暖手套 | 妙洁/magic橡胶手套 | 双 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 爱特福 家居消毒液 | 爱特福84消毒液 | 瓶 | 1.00 | 5 | 5 |
| 7 | 飞雕5米大插板 | 飞雕8孔 | 件 | 3.00 | 98 | 294 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 八一
联系电话: 152****0770
传真:
地址: 固尔扎路70号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: