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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 沁园 KRL6903 净水/饮水机配件耗材 | 沁园/TRULIVAKRL6903 | 个 | 10000.00 | 0.14 | 1400 |
| 2 | 拖鞋 雨伞 | 无品牌雨伞 | 把 | 200.00 | 23 | 4600 |
| 3 | 服饰配件 棒球帽 | 无品牌棒球帽 | 个 | 200.00 | 12 | 2400 |
| 4 | 鼠标垫01 鼠标垫/贴/腕垫 鼠标垫 | 无品牌鼠标垫01 | 张 | 200.00 | 18 | 3600 |
| 5 | 抽纸1477 抽纸 | 无品牌抽纸1477 | 盒 | 3000.00 | 4 | 12000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王立武
联系电话: 180****5328
传真:
地址: 汉城南街17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: