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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********253801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宝丽美 防滑地垫 地垫1.2*1.6 | 宝丽美防滑地垫 | 件 | 4.00 | 160 | 640 |
| 2 | 美好生活 胶棉拖把/拖把 | 美好生活/LIFE'S GOOD000001 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 悦卡 洗车毛巾 抹布 | 悦卡/YUEKA洗车毛巾 | 条 | 6.00 | 9 | 54 |
| 4 | 齐心 C8001 记事本/大/黑皮/18k | 齐心/ComixC8001 | 本 | 8.00 | 28 | 224 |
| 5 | 科勒 金属软管 | 科勒/Kohler软管 | 根 | 4.00 | 50 | 200 |
| 6 | 格之格 CF277A 墨粉/碳粉 | 格之格CF277A | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
| 7 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰240L | 袋 | 2.00 | 380 | 760 |
| 8 | 齐心 B3632 尾票夹 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 0531 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0531 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 10 | 得力 21510 便签纸 | 得力/deli21510 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 11 | 得力 7302 得力7302液体胶(无色)(瓶)胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
| 12 | 索引标签 | 得力/deli索引标签 | 包 | 6.00 | 9.5 | 57 |
| 13 | 飚王/SSK 集线器4口 | 飚王/SSK52630 | 件 | 5.00 | 75 | 375 |
| 14 | 晨光/M G ARP50904 中性笔签字笔 0.38mm 黑色 12支/盒 (支) | 晨光/M GARP50904 | 件 | 6.00 | 60 | 360 |
| 15 | 深蓝大道高速usb2.0打印机线1.5米 | 深蓝B138 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
| 16 | 子弹头插线板插排TS-8691A 9.5米 | 子弹头8691 | 件 | 3.00 | 95 | 285 |
| 17 | 得力订书针0010 订书钉24/6 | 得力/deli0010 | 件 | 20.00 | 2 | 40 |
| 18 | 得力美工刀2041 | 得力/deli2041 | 件 | 3.00 | 11 | 33 |
| 19 | 12A硒鼓适用惠普hp1020 m1005 1018 1010 1012 1015 1022 3020佳能LBP2900 3000 CRG303 FX-9粉盒 q2612a墨盒 | 佳能/canonCRG 303 | 件 | 6.00 | 220 | 1320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 0996-****104
传真:
地址: 铁门****管理局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: