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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00412
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 罗技 G102 有线鼠标 | 罗技/LogitechG102 | 件 | 4.00 | 48 | 192 |
| 2 | 抹布160*58 抹布 | A抹布160*58 | 条 | 2.00 | 8.5 | 17 |
| 3 | 齐心 A1248 齐心(Comix) 粘扣档案盒 35mm 蓝色 35mm档案盒/个 | 齐心/ComixA1248-36 | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
| 4 | 天和 差旅费用报销单 单据/收据/凭证 | 天和/Tianhe差旅费用报销单 | 本 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 5 | 纸杯 | 无品牌235 | 件 | 6.00 | 10 | 60 |
| 6 | 莱特32K 48页软面抄 软抄本、笔记本 | 莱特0048 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈**
联系电话: ****701****
传真:
地址: **市**区梅园街道环**路398****植物园内))
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区胜利东路23栋9号
附件信息: