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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9846
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 驱虫剂 | 30 | 540.0 | -135********97312 | 验收通过 | |
| 2 | 菜板 | 2 | 180.0 | -135********97313 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾箱 | 1 | 35.0 | -135********97314 | 验收通过 | |
| 4 | 洗洁精 | 3 | 126.0 | -135********97315 | 验收通过 | |
| 5 | 绿茶 | 1 | 120.0 | -135********97316 | 验收通过 | |
| 6 | 电池 | 30 | 120.0 | -135********97317 | 验收通过 | |
| 7 | 国旗 | 1 | 23.0 | -135********97318 | 验收通过 | |
| 8 | 盆 | 1 | 40.0 | -135********97319 | 验收通过 | |
| 9 | 头套 | 1 | 50.0 | -135********97320 | 验收通过 | |
| 10 | 菜板架 | 1 | 60.0 | -135********97321 | 验收通过 | |
| 11 | 教具 | 2 | 14.0 | -135********97322 | 验收通过 | |
| 12 | 盆 | 5 | 110.0 | -135********97323 | 验收通过 | |
| 13 | 教具 | 3 | 162.0 | -135********97324 | 验收通过 | |
| 14 | 电池 | 2 | 8.0 | -135********97325 | 验收通过 | |
| 15 | 笔记本 | 60 | 120.0 | -135********97326 | 验收通过 | |
| 16 | 温湿度计 | 1 | 120.0 | -135********97327 | 验收通过 | |
| 17 | 中性笔 | 24 | 672.0 | -135********97328 | 验收通过 | |
| 18 | 垃圾袋 | 1 | 320.0 | -135********97329 | 验收通过 | |
| 19 | 烟感 | 3 | 57.0 | -135********97330 | 验收通过 | |
| 20 | 垃圾桶 | 20 | 100.0 | -135********97331 | 验收通过 | |
| 21 | 钢丝球 | 5 | 148.0 | -135********97332 | 验收通过 | |
| 22 | 锁 | 15 | 75.0 | -135********97333 | 验收通过 | |
| 23 | ** | 10 | 50.0 | -135********97334 | 验收通过 | |
| 24 | 清洁剂 | 3 | 180.0 | -135********97335 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |