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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2025000402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 晨光/M GAGPK3508, | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 2 | 淼犇 A4/160克 铜板纸50张/包卡纸 | 淼犇A4/160克, | 包 | 5.00 | 22 | 110 |
| 3 | 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒/件 | 得力/deli0018, | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 5302 A4金属文件夹 | 得力/deli5302, | 个 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
| 5 | 得力 7302 50ML 液体胶水 (单位:支) | 得力/deli7302, | 支 | 10.00 | 1.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雷晓玲
联系电话: 152****1385
传真:
地址: ****组织部
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: