开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:米云
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**西路665号
采购单位联系人和联系方式:米云:136****0805
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36253
采购单位预算编码:****0101
三、成交信息
成交日期:2025年10月16日
总成交金额(元):6797 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市文苑街2号中苑家园VII区27-2号楼1层114室 | 6797.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0235 订书机 | 得力/deli | 0235 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 2 | 得力0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 得力0024 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 3 | 得力 7939 活页替芯 | 得力/deli | 7939 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 4 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli | 3725 | 42 | 130.0 | 5460.0 | |
| 5 | 得力 NS013 笔筒/座 | 得力/deli | NS013 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 S536 白板笔 | 得力/deli | S536 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 7 | 晨光 ABS92626 订书钉 | 晨光/M G | ABS92626 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 8 | 得力 53408 胶棒 | 得力/deli | 53408 | 19 | 3.0 | 57.0 | |
| 9 | 天顺 不干胶标签(口取纸) | 天顺 | 242 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 10 | 得力 5534 晨光 ADMN4202 文件夹 | 得力/deli | 5534 | 14 | 20.0 | 280.0 | |
| 11 | 晨光 ADMN4202 文件夹拉杆夹 | 晨光/M G | ADMN4202 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 12 | 晨光 装订耗材 | 晨光/M G | ABS92616 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 13 | 亚信 291 **(黑) | 亚信 | 291 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 14 | 南孚电池(板) | 南孚/NANFU | 23A | 10 | 12.5 | 125.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: