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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3353
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3853 装订耗材 铆管 | 2 | 220.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9040 光敏印油 | 10 | 260.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 分页纸/索引纸 | 30 | 300.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 50 | 100.0 | 得力/deli\9385 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0391 订书机 | 8 | 600.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 6 | 美家生活 棉线拖 | 50 | 1000.0 | 美家生活/HOME MAID\棉线拖 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7391 彩色复印纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7391 彩色复印纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7391 彩色复印纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7391 彩色复印纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7391 彩色复印纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 12 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 100 | 1500.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5004ES 资料册 | 50 | 750.0 | 得力/deli\5004ES | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |