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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********25203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0235 订书机 | 得力/deli0235 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 2 | 得力0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli得力0024 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 7939 活页替芯 | 得力/deli7939 | 本 | 5.00 | 7 | 35 |
| 4 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 件 | 42.00 | 130 | 5460 |
| 5 | 得力 NS013 笔筒/座 | 得力/deliNS013 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 得力 S536 白板笔 | 得力/deliS536 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 晨光 ABS92626 订书钉 | 晨光/M GABS92626 | 盒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 8 | 得力 53408 胶棒 | 得力/deli53408 | 个 | 19.00 | 3 | 57 |
| 9 | 天顺 不干胶标签(口取纸) | 天顺242 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 10 | 得力 5534 晨光 ADMN4202 文件夹 | 得力/deli5534 | 包 | 14.00 | 20 | 280 |
| 11 | 晨光 ADMN4202 文件夹拉杆夹 | 晨光/M GADMN4202 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 12 | 晨光 装订耗材 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 13 | 亚信 291 **(黑) | 亚信291 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 14 | 南孚电池(板) | 南孚/NANFU23A | 板 | 10.00 | 12.5 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 米云
联系电话: 182****7503
传真:
地址: ****市**西路665号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: