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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********256601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 插排 | 公牛/BULL插座 | 个 | 7.00 | 86 | 602 |
| 2 | 公牛 插排 | 公牛/BULL插座 | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 2.00 | 120 | 240 |
| 4 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 得力/deliHM912-24 | 盒 | 20.00 | 19 | 380 |
| 5 | 得力 6240 各类尺/三角板/直尺 | 得力/deli6240 | 把 | 70.00 | 2.5 | 175 |
| 6 | 得力 5240 资料册 | 得力/deli5240 | 个 | 40.00 | 13 | 520 |
| 7 | 晨光 A4彩色卡纸 卡纸 | 晨光/M GA4彩色卡纸 | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 8 | 晨光 A4彩色卡纸 卡纸 | 晨光/M GA4彩色卡纸 | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 9 | 晨光 A4彩色卡纸 卡纸 | 晨光/M GA4彩色卡纸 | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 10 | 晨光 ADM95215 文件袋 | 晨光/M GADM95215 | 个 | 50.00 | 23 | 1150 |
| 11 | 得力 日记本 | 得力/deliNA560 | 本 | 70.00 | 12 | 840 |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 40.00 | 7 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李良生
联系电话: 139****3109
传真:
地址: **市**区城子街镇猴石村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: