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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):720.40
成交时间:2025-10-16 09:11:20
采购人联系方式:****/****496
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-08497
采购方式:****超市直购)
成交供应商:****
成交时间:2025-10-16 09:11:20
成交金额:720.40,大写(人民币):柒佰贰拾元肆角。
| 1 | 订书机 得力/deli 0399 重型大订书机 适配23/6-25订书钉 | 0399 | ¥146.0000 | 1 | ¥146.00 |
| 2 | 垃圾桶9555 | 9555 | ¥17.8000 | 3 | ¥53.40 |
| 3 | 超威特惠1+1强效洁厕净500g*2/包 | 超威洁厕净 | ¥15.0000 | 2 | ¥30.00 |
| 4 | 高粱扫把 | 高粱笤帚 | ¥12.0000 | 5 | ¥60.00 |
| 5 | 拖把(线) | 线拖把 | ¥10.0000 | 5 | ¥50.00 |
| 6 | 手提式垃圾袋32*50 | 32*50 | ¥6.0000 | 20 | ¥120.00 |
| 7 | 16K对花硬面荣誉证书 | 16K | ¥5.0000 | 28 | ¥140.00 |
| 8 | 稿纸16K | 16K | ¥3.0000 | 15 | ¥45.00 |
| 9 | 胶棒/固体胶/胶水 得力7302s 1支 | 7302s | ¥2.0000 | 14 | ¥28.00 |
| 10 | 得力0012订书钉12#(10000枚/10盒/包) | 0012 | ¥1.2000 | 40 | ¥48.00 |
| 合计 | ¥720.40 大写(人民币): 柒佰贰拾元肆角 | ||||
采购单位:****
2025年10月17日