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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********903********2025001604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 2 | 得力 0018 回形针 镍防锈曲别针3#金属回形针 100枚/盒 10盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 0329 手握式订书机 办公用品省力订书器 12号装订机 | 得力/deli0329, | 个 | 3.00 | 22 | 66 |
| 4 | 金士顿 DTKN 金士顿(Kingston)32GB USB 3.2 Gen 1 U盘 DTKN | 金士顿/KingstonDTKN, | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 5 | 晨光 MF6004 晨光(M G)文具18ml便携修正液 学生涂改液改正液 米菲系列修正笔 单支装MF6004 | 晨光/M GMF6004, | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王玉芬
联系电话: 175****2682
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: