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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 正点 杀虫喷雾剂 驱虫用品 | 正点/NOON杀虫喷雾剂 | 瓶 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 公牛 3米 GN-B3440 8位总控开关 PCB插座 | 公牛/BULL3米 GN-B3440 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 海之欧 80克A3 粉红色-500张 彩色复印纸 | 海之欧80克A3 | 包 | 1.00 | 58 | 58 |
| 4 | 得力 33468 白板写字板 磁性办公教学白板悬挂白板 | 得力/deli33468 | 块 | 6.00 | 120 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭瑶
联系电话: ****701****
传真:
地址: 建设路438号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市********30号
附件信息: