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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 登比 自封袋 | 登比登比自封袋 | 包 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
| 2 | 南孚 5号/7号 蓄电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 个 | 16.00 | 2.5 | 40 |
| 3 | 南孚 5号/7号 蓄电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 个 | 16.00 | 2.5 | 40 |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 个 | 12.00 | 1.35 | 16.2 |
| 5 | 晨光 50901 中性笔 | 晨光/M G50901 | 支 | 24.00 | 3.15 | 75.6 |
| 6 | 得力 0017 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0017 | 盒 | 10.00 | 1.3 | 13 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈警官
联系电话: ****708****
传真:
地址: **东路649号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**北路千花伴购物公园B108-1号
附件信息: