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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00030
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FGMY3310 12色油画棒 | 晨光/M GFGMY3310 | 盒 | 210.00 | 4.5 | 945 |
| 2 | 得力 便签纸 | 无品牌便签纸 | 本 | 11.00 | 5 | 55 |
| 3 | 得力 7151 便利贴 | 得力/deli7151 | 包 | 600.00 | 3 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘勇
联系电话: ****097****
传真:
地址: 赣新大道29号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****省**市**区梅林镇贡江大道北8号汇金壹号5栋01-0120号车库
附件信息: