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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2025002416
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21553, | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 海乐 BQ-A04 不干胶标签贴 | 海乐BQ-A04, | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 得力 0594 卷笔刀 | 得力/deli0594, | 个 | 5.00 | 1 | 5 |
| 4 | 绿文 209A 文件袋 | 绿文209A, | 个 | 40.00 | 0.8 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 覃健
联系电话: 139****7978
传真:
地址: **县八弓镇新陆大道、**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: