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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3322X****9601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7070-48 彩色铅笔48色 | 得力/deli7070-48 | 筒 | 30.00 | 24 | 720 |
| 2 | 得力/deli7701得力 便签本/便条纸/N次贴 便条纸107*96(白)(包) | 得力/deli7701 | 包 | 60.00 | 5 | 300 |
| 3 | 得力/deli70687得力 儿童48色可水洗软头水彩笔涂鸦绘画填色画笔生日开学礼物 | 得力/deli70687 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 4 | 心相印/Mind Act Upon Mind气泡袋 铝膜气球 | 心相印/Mind Act Upon Mind铝膜气球 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 得力/deli0603得力 剪刀 170mm剪子 经典款 | 得力/deli0603 | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 南玲
联系电话: 139****3334
传真:
地址: **市**区钱塘江路38号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: