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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8851
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5901 报告夹 | 52 | 104.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 21 | 168.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0042 工字钉 | 2 | 25.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S221 黑色替芯 | 24 | 360.0 | 得力/deli\S221 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGP13606 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\AGP13606 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASG97156 胶棒 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\ASG97156 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |