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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N062********2522807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 2 | 广博 WJ6757 档案盒 | 广博/GuangboWJ6757 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 齐心 A1250 齐心(comix)A4塑料PP文件盒资料盒魔术扣档案盒整理盒 A1250 蓝色 | 齐心/ComixA1250 | 个 | 38.00 | 5 | 190 |
| 4 | 得力 5625 得力(deli)10只60mm纯浆250g牛皮纸文件盒 档案盒 加厚资料盒财务凭证文件盒 考试收纳 5625 | 得力/deli5625 | 个 | 8.00 | 5 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董礼娟
联系电话: 0996-****264
传真:
地址: **县石材大道609号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: