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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2513401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7650 日记本 本/软皮本/笔记本 | 得力7650 | 本 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 2 | 利得 纸杯/杯子 | 利得利得利得纸杯 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 4 | 得力 S108 中性笔 | 得力/deliS108 | 支 | 50.00 | 1 | 50 |
| 5 | 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916Y6 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 6 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 7 | 易利丰 彩复纸 | 易利丰/elifoa4 | 包 | 2.00 | 17.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 布云
联系电话: 187****3339
传真:
地址: ****市团结2路25号-2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: