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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | TANGO A4 粉红色 彩色复印纸打印纸 彩纸彩色卡纸非硬 儿童手工折纸剪纸 浅粉色 70g 500张 | TANGOP65394 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 晨光 AKR67K01 中性笔芯 | 晨光/M GAKR67K01 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 公牛 GN-607 接线板 | 公牛/BULLGN-607 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 5 | 晨光 AGPA6901 中性笔 | 晨光/M GAGPA6901 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 7 | 齐心 B2668 齐心(Comix) B2668 固体胶/胶棒 PVA固体胶水 36g/支 12支/盒 | 齐心/ComixB2668 | 支 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈金玉
联系电话: 133****2015
传真:
地址: **市文化南路州直综合办公大楼1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: