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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**区
预算金额(元):1,451.60
成交时间:2025-10-11 16:24:05
采购人联系方式:****/177****6855
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2025-10-11 16:22
成交金额:1451.60,大写(人民币):壹仟肆佰伍拾壹元陆角。
| 1 | 大卫拓扑/- 拖把扫帚 D10 | D10 | ¥168.0000 | 5 | ¥840.00 |
| 2 | 苏泊尔/SUPOR 电水壶/电热水瓶 SW-17J418 1.7L | SW-17J418 1.7L | ¥95.0000 | 3 | ¥285.00 |
| 3 | 蓝月亮/lanyueliang 洗手液 5KG | 5KG | ¥80.0000 | 1 | ¥80.00 |
| 4 | 得力/deli 垃圾袋 65*80 | 65*80 | ¥36.0000 | 2 | ¥72.00 |
| 5 | 得力/deli 一次性纸杯 19210 | 19210 | ¥26.0000 | 1 | ¥26.00 |
| 6 | 得力/deli 笔记本(网超) BP137(25K) | BP137(25K) | ¥23.0000 | 2 | ¥46.00 |
| 7 | 得力/deli 单据/收据/凭证 现金日记账 | 现金日记账 | ¥8.0000 | 5 | ¥40.00 |
| 8 | 晨光起钉器盒装 | ABS91635 | ¥2.8000 | 2 | ¥5.60 |
| 9 | 南孚/Nanfu 电池-网超 7# | 7# | ¥2.5000 | 10 | ¥25.00 |
| 10 | 得力25201 9号A4牛皮纸大信封 (个) | 25201 | ¥0.8000 | 40 | ¥32.00 |
| 合计 | ¥1451.60 大写(人民币): 壹仟肆佰伍拾壹元陆角 | ||||
采购单位:****
2025年10月17日