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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0455
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清扬 气球 | 5 | 50.0 | 清扬/CLEAR\珠光 | 验收通过 | |
| 2 | 南极人 棉絮 | 8 | 680.0 | 南极人/nanJiren\棉花被 | 验收通过 | |
| 3 | ** 碘液 | 3 | 18.0 | **\2563 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 66667 笔袋 | 12 | 144.0 | 得力/deli\66667 | 验收通过 | |
| 5 | 六神 止痒花露水195ml 花露水 | 2 | 30.0 | 六神/Liushen\止痒花露水195ml | 验收通过 | |
| 6 | 玉龙 灭火器 | 6 | 570.0 | 玉龙\手提式干粉灭火器 | 验收通过 | |
| 7 | 万宝 FB-40A-2 电风扇扇 | 4 | 480.0 | 万宝\FB-40A-2 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |