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********学校)关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********学校)关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****小学(潘登化)
项目联系电话:158****7964
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522328
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ********学校)
采购单位地址: **县西**行政办****幼儿园
三、成交信息
成交日期:2025年10月17日
总成交金额(元):865.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**南布依族苗族自治****办事处金龙小区南环路38号 | 865.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 红双喜 DHQW302羽毛球网 | 红双喜 | DHQW302 | 2 | 50.0 | 100.0 |
| 2 | 得力 0025 回形针100颗/盒 | 得力/deli | 0025 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 得力 7302 胶水.液体胶50ml | 得力/deli | 7302 | 24 | 1.8 | 43.2 |
| 4 | 得力 0020 图钉.按钉100颗/盒 | 得力/deli | 0020 | 22 | 2.0 | 44.0 |
| 5 | 得力 7312 胶水.液体胶 | 得力/deli | 7312 | 5 | 3.0 | 15.0 |
| 6 | 得力 7531 橡皮30块/盒 | 得力/deli | 7531 | 4 | 30.0 | 120.0 |
| 7 | 得力 30411 泡棉双面胶带2.5mm*18mm*5y(白)(1卷/袋) | 得力/deli | 30411 | 6 | 2.0 | 12.0 |
| 8 | 得力 3541 高光相片纸 A4 20张/包 (单位:包) | 得力/deli | 3541 | 4 | 16.0 | 64.0 |
| 9 | 得力 8313 文件袋(10个/包) | 得力/deli | 8313 | 1 | 15.0 | 15.0 |
| 10 | 得力 9864ES 快干**(红)(只) | 得力/deli | 9864ES | 2 | 12.0 | 24.0 |
| 11 | 得力 18504 碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli | 18504 | 30 | 5.0 | 150.0 |
| 12 | 得力 8552 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552 | 10 | 17.8 | 178.0 |
| 13 | 广博 A6399 文件袋 | 广博/Guangbo | A6399 | 40 | 1.0 | 40.0 |
| 14 | 金隆兴 8295不干胶标签纸 | 金隆兴/Glosen | 8295 | 5 | 8.0 | 40.0 |
| 15 | 易利丰 4K卡纸 | 易利丰/elifo | 4K | 18 | 0.8 | 14.4 |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: