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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1877
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 硒鼓 | 10 | 1200.0 | -135********80784 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒 | 50 | 6000.0 | -135********80785 | 验收通过 | |
| 3 | 硒鼓 | 10 | 980.0 | -135********80786 | 验收通过 | |
| 4 | 粉盒 | 10 | 1200.0 | -135********80787 | 验收通过 | |
| 5 | 墨水 | 300 | 8400.0 | -135********80788 | 验收通过 | |
| 6 | 墨粉 | 300 | 12000.0 | -135********80789 | 验收通过 | |
| 7 | 墨水 | 50 | 1400.0 | -135********80790 | 验收通过 | |
| 8 | 墨粉/碳粉 | 20 | 800.0 | -135********80791 | 验收通过 | |
| 9 | 硒鼓 | 50 | 6000.0 | -135********80792 | 验收通过 | |
| 10 | 墨水 | 50 | 1400.0 | -135********80793 | 验收通过 | |
| 11 | 墨水 | 50 | 1400.0 | -135********80794 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |