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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 啄木鸟 CD-R 光盘 | 300 | 450.0 | 啄木鸟/TUCANO\CD-R | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 NW103 连接线/连接器/转换器 | 10 | 78.0 | 绿联/Ugreen\NW103 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 11231 连接线/连接器/转换器 | 10 | 68.0 | 绿联/Ugreen\11231 | 验收通过 | |
| 4 | 台积达 18650-00-01-3S2P-3 笔记本电池 | 2 | 379.0 | 台积达\18650-00-01-3S2P-3 | 验收通过 | |
| 5 | 铼德 DVD-R16X 光盘 | 300 | 450.0 | 铼德/RiTEK\DVD-R16X | 验收通过 | |
| 6 | 绿联 CM938/65701 刻录机 | 20 | 2900.0 | 绿联/Ugreen\CM938/65701 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |