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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********566********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马可 MARCO OP-E9100M 橡皮擦单块装 | 马可 MARCOOP-E9100M, | 块 | 10.00 | 1.86 | 18.6 |
| 2 | 维克奇 80*90*55mm 纸杯50只装大号 | 维克奇80*90*55mm, | 包 | 160.00 | 18 | 2880 |
| 3 | 蓝漂 LP-24058 柔韵压花抽纸6包/提 152mm*190mm | 蓝漂/LampureLP-24058, | 提 | 100.00 | 19.8 | 1980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 位鹏飞
联系电话: 175****1090
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: