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****关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马新哲
项目联系电话:****055
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653128
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县市政大道26号院
采购单位联系人和联系方式:热则耶﹒买买提:178****0044
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B****8642
采购单位预算编码:039004
三、成交信息
成交日期:2025年10月17日
总成交金额(元):7059 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****城 | **维吾尔自治区喀****财政局负一楼 | 7059.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 爱普生 002 笔用墨水/补充液/墨囊 补充液Y673打墨水 | 爱普生/Epson | 002 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
| 2 | 得力 光盘袋 | 得力/deli | 光盘袋 | 50 | 17.0 | 850.0 | |
| 3 | 得力 74802 喜字/剪纸/贴纸 贴纸光盘贴 | 得力/deli | 74802 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
| 4 | 得力 7684螺旋本 | 得力/deli | 7684 | 20 | 31.0 | 620.0 | |
| 5 | 得力 0467 订书钉 | 得力/deli | 0467 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 6 | 得力 0460F 订书机 | 得力/deli | 0460F | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 胶棉拖把 | 5 | 34.0 | 170.0 | |
| 8 | 朴厨 垃圾桶 垃圾桶 | 朴厨 | 垃圾桶 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 9 | 得力 53408 得力 53408 三角固体胶 | 得力/deli | 53408 | 50 | 3.9 | 195.0 | |
| 10 | 晨光 MG-7103 晨光 MG-7103 固体胶 | 晨光/M G | MG-7103 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 11 | 得力 33375 得力 33375 文件夹 | 得力/deli | 33375 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 12 | 得力 63952 得力 63952 文件栏 | 得力/deli | 63952 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 13 | 妙洁 0684 扫把 | 妙洁/magic | 0684 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 14 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0038-A | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 15 | 天章A4牛皮纸100张/包/120g | 天章/TANGO | 021 | 100 | 22.5 | 2250.0 | |
| 16 | 南孚7号碱性电池2粒装 | 南孚/NANFU | 7号 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: