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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7470
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7578 奖状/证书 | 15 | 114.75 | 得力/deli\7578 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6938 替芯/铅芯 | 195 | 195.0 | 得力/deli\6938 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19203 纸杯 | 10 | 127.5 | 得力/deli\19203 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S761 替芯/铅芯 | 300 | 180.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S63 中性笔 | 180 | 459.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 85613 热水壶 | 5 | 550.0 | 得力/deli\85613 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 180 | 153.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 50 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 50 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |