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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3483
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97003 胶水 | 30 | 105.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 400.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A3,D65 亮度≤90%,70g/m2 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 晨光/M G\A3,D65 亮度≤90%,70g/m2 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 8 | 96.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 花萃臻品4层100抽有香型 软包抽取式面纸 | 4 | 116.0 | 清风/qingfeng\花萃臻品4层100抽有香型 | 验收通过 | |
| 6 | 课业本/教学用本 | 20 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |