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询比价公告
****2025年度内控评价、内控手册更新及内控“三张清单”的修订询比价
发布时间:2025-10-17 15:29:49
****现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:****
采购单位:****
报名截止时间:2025-10-20 16:15:00标书代写
报价截止时间:2025-10-21 12:00:00标书代写
咨询截止时间:2025-10-20 23:00:00标书代写
价格开启时间:2025-10-21 12:00:00标书代写
采购类别:管理咨询
┃供应商报价要求
其他资质信息:
标书费:元 (电汇附言请注明:招采标书费****)
标书费收款账户: //
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金****)
保证金收款账户: //
┃物料清单
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 内控评价、内控合规手册更新及修订合规管理三项清单 | 商务及鉴证咨询服务 | 1.000 | 次 | 电汇 | **院 |
收货地址: **市**区**南路508号
┃详情描述
| 一、对****2025年度内部控制设计和执行情况进行自我评价,供应商需提供内部评价资料: (1)《内部控制缺陷汇总表》 (2)《内部控制自我评价报告》 (3)评价底稿等检查资料(电子版) (4)《共性、高风险问题评价底稿》(电子版) 二、供应商根据****管理需求依据《企业内部控制基本规范》及配套指引,负责于2025年11月30日前完成更新《内部控制(合规)管理手册》《内部控制(合规)评价手册》工作。 三、供应商根据****管理需求,负责于2025年11月30日前完成合规管理“三张清单”,即重点岗位合规职责清单、合规风险清单及合规流程管控清单。 |
┃联系人
赵琳琳 / 022-****2544
┃监督举报联系方式
监督举报电话:022-****2544
监督举报邮箱:****@126.com