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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N595********2523001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金**美 A618254 指甲刀/指甲钳 刀片 | 金**美A618254 | 套 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | ** 玻璃清洁器及配件 玻璃擦 | **玻璃擦 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 国产 12345 桌面清洁套装/胶手套 | 国产12345 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 卫安 256810 桌面清洁套装 一次性杯子 | 卫安256810 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 5 | 茶花 0207 水桶 | 茶花0207 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 6 | 茶花 扫把簸箕 | 茶花茶花扫把套装 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 7 | 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋 | 越洋10L垃圾袋 | 条 | 1.00 | 20 | 20 |
| 8 | 7号南孚电池 | 无品牌22332 | 支 | 16.00 | 2.5 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨丽
联系电话: 199****7567
传真:
地址: 文明西路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: