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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********513401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 20481 连接线/连接器/转换器 转换器 | 绿联/Ugreen20481 | 个 | 7.00 | 160 | 1120 |
| 2 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | NVVBQ-513801 | 包 | 30.00 | 9.65 | 289.5 |
| 3 | 得力 9565 中国象棋 | 得力/deli9565 | 盒 | 100.00 | 8 | 800 |
| 4 | 李宁 LITO847 跳绳 | 李宁/LiningLITO847 | 根 | 30.00 | 26 | 780 |
| 5 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代 5号 | 板 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 板 | 29.00 | 5 | 145 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 时建军
联系电话: 152****0175
传真:
地址: **地区**县**西路35号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: