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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****服务市场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N540********254603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 警灯 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 2850 | 2850 |
| 2 | 主轴瓦 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 485 | 485 |
| 3 | 后桥差速器总成 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 4850 | 4850 |
| 4 | 发电机皮带 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 285 | 285 |
| 5 | 连杆瓦 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 385 | 385 |
| 6 | 曲轴 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 3850 | 3850 |
| 7 | 调气门 | 详见附件 | 次 | 1.00 | 400 | 400 |
| 8 | 排气门 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 680 | 680 |
| 9 | 进气门 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 680 | 680 |
| 10 | 大修包 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 1450 | 1450 |
| 11 | 活塞环 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 980 | 980 |
| 12 | 连杆 | 详见附件 | 个 | 2.00 | 450 | 900 |
| 13 | 活塞 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 850 | 850 |
| 14 | 机油泵 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 1980 | 1980 |
| 15 | 空调泵 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 2850 | 2850 |
| 16 | 前刹车分泵 | 详见附件 | 个 | 2.00 | 685 | 1370 |
| 17 | 后刹车片 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 18 | 前刹车片 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 350 | 350 |
| 19 | 大飞轮 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 1650 | 1650 |
| 20 | 分离轴承 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 385 | 385 |
| 21 | 离合器压盘 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 1240 | 1240 |
| 22 | 离合器片 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 850 | 850 |
| 23 | 大修发动机工时 | 详见附件 | 次 | 1.00 | 2000 | 2000 |
| 24 | 变速箱油 | 详见附件 | 瓶 | 6.00 | 140 | 840 |
| 25 | 机油格 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 26 | 膨胀阀 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 365 | 365 |
| 27 | 空调高压管 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 28 | 焊铝管 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 29 | 干燥瓶 | 详见附件 | 个 | 2.00 | 195 | 390 |
| 30 | 工时费 | 详见附件 | 次 | 1.00 | 350 | 350 |
| 31 | LED大灯 | 详见附件 | 个 | 2.00 | 350 | 700 |
| 32 | 空调胶圈 | 详见附件 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 33 | 爆闪灯 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 450 | 450 |
| 34 | 倒车雷达 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 285 | 285 |
| 35 | 打黄油 | 详见附件 | 次 | 1.00 | 30 | 30 |
| 36 | 汽油格 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 265 | 265 |
| 37 | 空气格 | 详见附件 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 38 | 安全车座椅工时 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
| 39 | 电瓶掐子 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 40 | 机油格 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 41 | 机油 | 详见附件 | 个 | 4.00 | 240 | 960 |
| 42 | 喇叭 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 43 | 冷油 | 详见附件 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 44 | 弗立昂 | 详见附件 | 个 | 31.00 | 45 | 1395 |
| 45 | 防冻液 | 详见附件 | 瓶 | 3.00 | 80 | 240 |
| 46 | 玻璃水 | 详见附件 | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
| 47 | 雨刷片 | 详见附件 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 48 | 工时费 | 详见附件 | 次 | 3.00 | 200 | 600 |
| 49 | 清洗节气门 | 详见附件 | 次 | 1.00 | 50 | 50 |
| 50 | 清洗剂 | 详见附件 | 瓶 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于海波
联系电话: 131****3131
传真: /
地址: ****宾馆院内****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: