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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********259001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蒙玛特 丙烯颜料/18色 | 蒙玛特丙烯颜料 | 套 | 13.00 | 68 | 884 |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 4.00 | 6.4 | 25.6 |
| 3 | 得力 0021-A 图钉/工字钉 /工字钉 | 得力/deli0021-A | 盒 | 6.00 | 3 | 18 |
| 4 | 晨光 AJD97390 双面胶带 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 50.00 | 4.8 | 240 |
| 5 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 6.00 | 17 | 102 |
| 7 | 天章 封皮纸 卡纸/A4封面纸 /手工卡纸 浅蓝色210g100张 | 天章/TANGO封皮纸 | 包 | 7.00 | 18 | 126 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王慧芳
联系电话: 133****6565
传真:
地址: **市**街3道巷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: