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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2519206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HMJ-99 印章/号码机 | 得力/deliHMJ-99 | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
| 2 | 子弹头 CXB-99 其它插座 插线板 | 子弹头CXB-99 | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 3 | 新飞 SH-88 厨房家电配件 电热水壶 | 新飞/FrestecSH-88 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
| 4 | 啄木鸟 BD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANOBD-R | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
| 5 | 三木 2014 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 | 三木/Sunwood2014 | 筒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 齐心 PM1805-10 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixPM1805-10 | 筒 | 1.00 | 3 | 3 |
| 7 | 得力 75*44 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli75*44 | 卷 | 4.00 | 10 | 40 |
| 8 | 好家庭 BJ-01 簸箕/扫把(套扫) | 好家庭BJ-01 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 9 | 东芝 网络配件/硬盘(2T) | 东芝/TOSHIBA2T | 个 | 1.00 | 550 | 550 |
| 10 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 11 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli18816 | 件 | 6.00 | 6 | 36 |
| 12 | 好家庭 拖把桶 | 好家庭300KT5 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 13 | 拖把 | A拖把 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 14 | 南孚 电池/电力配件(5号/7号) | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 15 | 晶森 牛皮纸 | 晶森/JINGSEN牛皮纸 | 包 | 7.00 | 50 | 350 |
| 16 | 晶森 A4-55 档案盒 | 晶森/JINGSENA4-55 | 只 | 30.00 | 7 | 210 |
| 17 | 晶森 9100 档案盒 | 晶森/JINGSEN9100 | 只 | 7.00 | 12 | 84 |
| 18 | 得力 号码(数字)章 | 得力/deliSZ-6 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **军
联系电话: 135****5198
传真:
地址: 巴下路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: