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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6827F****26203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金力 意境水晶玻璃杯 奖杯 玻璃杯套装 | 金力意境水晶玻璃杯 | 套 | 40.00 | 50 | 2000 |
| 2 | 得力 24840 奖状/证书 荣誉证书 | 得力/deli24840 | 本 | 1.00 | 19 | 19 |
| 3 | 高露洁 冰爽薄荷 180g 牙膏 清洁口腔去渍**口气 | 高露洁/Colgate冰爽薄荷 180g | 支 | 24.00 | 8 | 192 |
| 4 | 佳洁士 三重护理牙刷 牙刷 | 佳洁士/Crest三重护理牙刷 | 个 | 24.00 | 8 | 192 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李天馨
联系电话: 187****6027
传真: /
地址: **市**综合批发市场旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: