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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2025001812
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 强力 87/887 水桶 | 强力/QIANGLI87/887, | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 2 | 威猛先生 洁厕灵 750g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕灵 750g, | 瓶 | 20.00 | 19.9 | 398 |
| 3 | 妙洁 ****874 胶手套 | 妙洁/magic****874, | 双 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 海斯迪克 HK-8026 水拖 | 海斯迪克HK-8026, | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘培琴
联系电话: 139****6820
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: