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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2513401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 喜字/剪纸/贴纸 剪纸材料包 | 无品牌剪纸材料包 | 套 | 50.00 | 9 | 450 |
| 2 | 六品书院 扇子 漆扇材料包 | 六品书院漆扇材料包 | 件 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 得力 HM514-12 水彩笔儿童画画绘画涂色颜色文具美术画材 | 得力/deliHM514-12 | 盒 | 60.00 | 12 | 720 |
| 4 | 得力 70854 文具盒 | 得力/deli70854 | 件 | 29.00 | 10 | 290 |
| 5 | 英雄 9602 钢笔 | 英雄/HERO9602 | 套 | 1.00 | 200 | 200 |
| 6 | 安格耐特 F2317 安格耐特F2317 横拍一星乒乓球拍 | 安格耐特/AgniteF2317 | 支 | 20.00 | 58 | 1160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁楠楠
联系电话: 186****4130
传真:
地址: ****固**路1313号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: