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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2515003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卓达印章 4820 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT4820 | 瓶 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 粒 | 25.00 | 8 | 200 |
| 3 | 得力 33227 印油/印泥/** 快干** | 得力/deli33227 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 晨光 6009 剪刀 | 晨光/M G6009 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 得力 ACPN0105 粉笔 碳素笔 | 得力/deliACPN0105 | 件 | 1.00 | 28 | 28 |
| 6 | 得力9845 礼品袋/盒/塑料袋 档案盒 | 得力/deli得力9845 | 斤 | 20.00 | 12 | 240 |
| 7 | 得力 66782 文化用品>日常学习用品>笔袋+记录会议本 | 得力/deli66782 | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔艾力﹒艾合麦提
联系电话: 180****2401
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县新**文化东路78号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: