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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********2524603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-B2060 电源插座 | 公牛/BULLGN-B2060 | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 2 | 晨光 A4 报告夹 抽杆夹 | 晨光/M GA4 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 3 | 得力 7090 胶水 固体胶 | 得力/deli7090 | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 4 | csfb360 彩色粉笔 | 无品牌csfb360 | 箱 | 1.00 | 360 | 360 |
| 5 | 得力 30406 双面胶带 | 得力/deli30406 | 卷 | 20.00 | 3 | 60 |
| 6 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 台 | 12.00 | 25 | 300 |
| 7 | 胶带/胶纸/胶条 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30205 | 筒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 8 | 票夹/长尾夹 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 9 | 得力 5309ES 5309E文件夹 | 得力/deli5309ES | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 10 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 11 | 天章 云彩纸 | 天章/TANGO云彩纸 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 12 | 得力 7641 胶装本 | 得力/deli7641 | 本 | 5.00 | 30 | 150 |
| 13 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 得力/deli19360 | 板 | 10.00 | 20 | 200 |
| 14 | 老板 851 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板/ROBAM851 | 瓶 | 30.00 | 6 | 180 |
| 15 | 得力 5618 得力/deli 三格收纳A4-75mm档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 5618 | 得力/deli5618 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 16 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
| 17 | 中性笔 | 得力/deli33514 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 18 | 中性笔替芯 | 得力/deli33550 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿米娜
联系电话: 130****5451
传真:
地址: **县齐勒乌泽克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: