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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********2522602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPB1901 黑色中性笔 10支/盒 0.5mm | 晨光/M GAGPB1901 | 盒 | 20.00 | 48 | 960 |
| 2 | 得力 双面胶带 | 得力/deli30401 | 件 | 25.00 | 20 | 500 |
| 3 | NVV 不干胶标签 标签贴纸大号红色 | NVVBQ-****701 | 包 | 20.00 | 35 | 700 |
| 4 | 得力 DBH-FA388A-6 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-FA388A-6 | 盒 | 15.00 | 60 | 900 |
| 5 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 晨光 AJDN7609 胶带/胶纸/胶条 透明封箱胶带打包胶带大胶布 60mm*150m*45um 6卷/筒 | 晨光/M GAJDN7609 | 卷 | 30.00 | 38 | 1140 |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓博磊
联系电话: 131****9290
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: